Page 29 - YEAB_arsred2018
P. 29
Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdisposi- anslutits (varav 30 st BRF) vilket motsvarar ca 1,4
tioner slutar på 30 018 kkr. GWh, de flesta villa kunder. Oljeförbrukningen
har minskat under de två sista kvartalen då det
Verksamhet funnits biobränsle enligt plan och för att ackumu-
latortanken körs enligt plan, framöver beräknas
Energimässigt har det varit ett något varmare år den fossila oljeförbrukningen minska med hjälp
än ett normalår, 9% varmare än ett normalår i Ys- av ackumulatortanken och drift med RME på fler
tad, enligt SMHI:s energiindex. Trots det var en- pannor.
ergikonsumtionen något över budget för fjärrvär-
men. I år har fjärrvärmeverksamheten kört mer 2018 2017 2016
olja än budget eftersom det var stora svårigheter
att få leverans av biobränsle i början av 2018 p g Förnyelsebart bränsle 94,2% 96,1% 97,5%
a att det varit blött i skogarna. RME-bränsle 5,6% 0,6% -
Fossilt bränsle 5,8% 3,9% 2,5%
Under sommaren och fram till nu har oljeför- De ekonomiska målen har uppnåtts under
brukningen minskat jämfört med tidigare år då året för Ystad Energi som helhet och ligger på
produktionen haft hjälp av ackumulatortanken. budgeterad nivå. Elnätsverksamheten och öp-
För att minimera risken av att ha för lite bio- pet stadsnät i Ystad ligger över budget. För el-
bränsle i lager framöver har Ystad Energi ökat på nätsverksamheten var nätomsättningen, anslut-
med en större buffert av biobränsle. ningsintäkter och resultat något över budget. Det
goda resultatet beror på att industrin går bättre
För elnätets del var överföringen över budget- än tidigare, kundtillströmningen i form av nya
erad nivå och det beror på att industrin ökat sin lägenhetskunder har varit hög vilket resulterat i
elanvändning under året samt att fler anslutningar ökad nätomsättningen mot budget.
än budget genomförts. Elnätsverksamheten har
haft fler oplanerade avbrott än normalt, därmed Fjärrvärmeverksamhetens ekonomiska resul-
kommer vi ej att nå upp till årets högt uppsatta tat ligger under i förhållande till budget. När det
mål på leveranssäkerhet för elnätsverksamhetens gäller försäljning och energiintäkter ligger det
del. något över budget. Det ekonomiska resultatet
beror på att kostnadssidan ligger över budget-
2018 2017 2016 erad nivå, vilket beror på högre bränslekostnad-
er. Ackumulatortanken har stöttat upp i produk-
Fjärrvärme, tionen med ett gott resultat.
verkligt 134 135 132 GWh Öppet Stadsnätverksamheten har under året ex-
panderat med stora utbyggnader av nätet både
Fjärrvärme, på landsbygden och i staden med ett resultat
över budget som följd. Kundtillströmningen har
normalårskorrigerat 146 139 139 GWh varit mycket god. Vid årsskiftet var 4585 kunder
anslutna till det Öppna Stadsnätet. Totalt kop-
El 220 220 217 GWh plades ca 829 st in under 2018 vilket är myck-
et över prognos, det beror på att man kunnat
Alla verksamheter, elnät, fjärrvärme, öppet
stadsnät och övrig verksamhet har var för sig
lämnat ett positivt resultat.
Antalet anslutningar till fjärrvärmenätet har fort-
satt att öka och under året har 60 st nya kunder
29